收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 12,425,010 | 一、基本支出 | 3,326,210 | 社会保障和就业支出 | 631,796 |
经费拨款(补助) | 12,425,010 | 工资福利支出 | 1,190,296 | 行政事业单位离退休 | 631,796 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 1,369,136 | 事业单位离退休 | 631,796 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 766,779 | 农林水支出 | 11,793,215 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 水利 | 11,793,215 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 9,098,800 | 一般行政管理事务(水利) | 11,793,215 | |
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | ||||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | 9,000,000 | ||||
其他相关支出 | 98,800 | ||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 12,425,010 | 本年支出合计 | 12,425,010 | 本年支出合计 | 12,425,010 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 12,425,010 | 支出总计 | 12,425,010 | 支出总计 | 12,425,010 |
2015年财政拨款支出预算表 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 12,425,010.30 |
基本支出 | 3,326,210.30 |
对个人和家庭的补助 | 766,778.52 |
离退休费 | 540,996.60 |
生活补助 | 58,320.00 |
住房公积金 | 134,982.72 |
离退休人员双基数 | 32,479.20 |
工资福利支出 | 1,190,295.92 |
基本工资 | 395,520.00 |
奖金 | 32,960.00 |
津贴补贴 | 729,336.00 |
社会保障缴费 | 32,479.92 |
商品和服务支出 | 1,369,135.86 |
交通费 | 20,000.00 |
其他商品和服务支出 | 1,084,000.00 |
邮电费 | 4,800.00 |
人均公用经费支出 | 56,000.00 |
福利费 | 28,480.00 |
业务费 | 175,855.86 |
项目支出 | 9,098,800.00 |
其他支出 | 98,800.00 |
其他支出 | 98,800.00 |
其他资本性支出 | 9,000,000.00 |
基础设施建设 | 9,000,000.00 |
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 240,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
水利局 | 2130102 | 240,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
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