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2015年市县部门预算表(水利局)

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收支预算总表
单位:元
                 
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 12,425,010 一、基本支出 3,326,210 社会保障和就业支出 631,796
   经费拨款(补助) 12,425,010    工资福利支出 1,190,296  行政事业单位离退休 631,796
   专项收入      商品和服务支出 1,369,136    事业单位离退休 631,796
   纳入预算的政府性基金收入      对个人和家庭补助支出 766,779 农林水支出 11,793,215
   预算内投资收入      其他资本性支出    水利 11,793,215
二、事业收入   二、项目支出 9,098,800    一般行政管理事务(水利) 11,793,215
三、事业单位经营收入      工资福利支出      
四、其他收入      商品和服务支出      
五、附属单位上缴收入      对个人和家庭补助支出      
六、上级补助收入      基本建设支出      
       其他资本性支出 9,000,000    
       其他相关支出 98,800    
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
本年收入合计 12,425,010 本年支出合计 12,425,010 本年支出合计 12,425,010
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余)          
   财政拨款结转(结余)          
   其他资金结转(结余)          
收入总计 12,425,010 支出总计 12,425,010 支出总计 12,425,010

2015年财政拨款支出预算表
支出经济分类 预算数
合计 12,425,010.30
基本支出 3,326,210.30
 对个人和家庭的补助 766,778.52
   离退休费 540,996.60
   生活补助 58,320.00
   住房公积金 134,982.72
   离退休人员双基数 32,479.20
 工资福利支出 1,190,295.92
   基本工资 395,520.00
   奖金 32,960.00
   津贴补贴 729,336.00
   社会保障缴费 32,479.92
 商品和服务支出 1,369,135.86
   交通费 20,000.00
   其他商品和服务支出 1,084,000.00
   邮电费 4,800.00
   人均公用经费支出 56,000.00
   福利费 28,480.00
   业务费 175,855.86
项目支出 9,098,800.00
 其他支出 98,800.00
   其他支出 98,800.00
 其他资本性支出 9,000,000.00
   基础设施建设 9,000,000.00

“三公经费”支出预算表
单位:元
单位名称 功能科目 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** **   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计   240,000.00       160,000.00 160,000.00   80,000.00 80,000.00 80,000.00        
水利局 2130102 240,000.00       160,000.00 160,000.00   80,000.00 80,000.00 80,000.00        

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