市委审计委员会办公室召开内部审计试点工作座谈会

来源:市审计局 访问量: 发布日期:2022-09-20 09:46:33

7月13日,市委审计委员会办公室召开内部审计试点工作座谈会,市教科体局、市卫健委、市交通局、建控集团、城控集团等5家内部审计试点单位参会,市委审计委员会办公室主任、审计局局长赖红星同志主持会议并讲话。

图片

图片

会上,市审计局党组成员、总审计师朱云芸同志介绍我市开展内部审计背景,组织学习《龙南市内部审计指导监督工作要点》,并就内部审计工作开展业务培训。

图片     

试点单位就本单位开展内部审计工作情况进行交流发言。

图片

会议指出,各部门单位、国有企业要增强对内部审计工作重要性的认识,切实加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度。
会议强调,一要高度重视,增强做好内部审工作的紧迫感和责任感。内审工作是一项治已病、防未病的工作,各试点单位主要负责人要肩负起第一责任人职责,加强对本单位内部审计工作的领导责任,要通过健全内部审计机构,配齐配强内部审计人员,建立内部审计制度,明确内部审计工作职责权限,配备专项经费,确保内部审计工作顺利开展。二要高位推动,确保内部审计工作迅速推进。各试点单位要将内部审计工作纳入年度工作内容,列入党组议事日程,结合自身实际,从领导体制、人员配备、职责权限等方面完善制度,结合自身职能特点和人员结构,加强内部审计组织建设,扎实有效开展内部审计工作,为服务全市经济社会高质量发展发挥审计作用、贡献审计力量。三要高效运行,提高内部审计工作质效。要采取“请进来”、“走出去”、以审代训等方式加强业务学习和审计业务培训,造就一支政治素质强、业务技术精、工作作风硬的内部审计队伍。要建立健全内部审计质量控制体系、审计整改与处理处罚相关规章制度,落实“主审负责制”、“二级复核制”,加大审计整改工作和处理处罚力度,进一步强化审计结果的运用。

供稿:钟   益

编辑:冯剑斌

校对:付强林

审核:赖红星  唐子辉


相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭